张掖公路事业发展中心召开内部控制报告编报工作会议

时间: 24-04-09 来源:财务资产科 作者:马霞


为进一步深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》有关精神,推动单位内部控制制度建设,持续提升财会监督效能,提高内部控制编报质量,中心组织召开内部控制管理工作会议。

会议传达学习了省财政厅、省交通厅有关内部控制报告编报工作的要求。并对中心内部控制编报工作进行了详细安排,针对各个时间节点的工作任务分解落实,对报告中涉及的数据、佐证材料和报告文本提出了具体工作要求,明确了完成时限,确保压实责任、工作有效落地。

会议要求,内部控制是发挥财会监督作用的有效抓手,是开展财会监督的重要基础,是内部治理体系的重要组成部分。各单位一要加强组织协调,靠实工作责任。要提高政治站位,充分认识到内部控制在提升单位治理效能、服务改革发展等方面的重要作用,要组织单位职工学习党和国家近年来关于内部控制、财会监督、财务管理等方面的新政策,真正将内部控制作为落实过紧日子要求、强化绩效管理、严肃财经纪律的基础性制度安排。单位主要领导作为内部控制的第一责任人,要切实担负责任,各部门要分工协作,任务到人,确保工作有序、高效推进。二要加强责任意识,提高编报质量。要准确分析本单位内部控制各环节的风险点,开展内部控制风险评估工作,不断优化业务流程,加强内部控制报告审核工作,并在内部控制报告中全面反映审核情况,要确保内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性,切实提高编报质量,为今年全省公路系统内控信息化平台的建设奠定基础。三要加强成果应用,做好问题整改。要以内部控制报告编报工作为抓手,积极开展内部控制专题分析、问题整改和成果应用工作,挖掘内部控制在完善单位管理制度、绩效管理、财经秩序、资产管理等方面的应用价值。要结合省公路事业中心组织开展的内部控制培训班的要求,以及2022年内部控制报告核查结果反馈意见,举一反三,做好问题整改,避免新旧问题叠加出现。