张掖公路事业发展中心认真做好2021年度预算执行审计工作

时间: 22-05-10 来源:审计科 作者:康建萍 刘丹

为充分发挥审计工作“基础防线”和“免疫功能”作用和“经济体检”功能,把内部审计当作思想沟通、业务交流、增进认识、解决问题、推动工作的实践,张掖公路事业发展中心多措并举做好2021年度预算执行审计工作。一是依据《内部审计工作实施细则》和相关议事规则进行责任倒推,明确责任事项,进一步理顺责任关系。二是按照“纪实描述、不偏不倚反映问题;实事求是、有理有据反馈问题;如实汇报、原汁原味汇报问题”的原则,做到要求一致、标尺一样,保证审计的公平性、严肃性。三是把审计触角延伸到经济行为和管理活动的末梢,在不局限于2021年度预算执行及财务收支的情况下,对各单位经济业务管理、国有资产管理、内部控制以及2022年近期工作情况进行全面审计。四是继续完善班子成员参与、财务部门牵头、其它相关部门配合的工作机制,把审计进场会和问题反馈会作为必不可少的环节在流程上进行固化,确保审计结果的严谨性。五是坚持以问题为导向,明确责任主体,各究其咎、各堵其漏,抓好问题整改,防止单位问题落实为部室或个人问题。同时,坚持“一审多项”和“一果多用”,不断提高审计效率,推动审计结果共享,努力提升审计结果应用水平。